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推行TS16949体系各部门工作任务(一)


 

◆ISO/TS16949:2002质量管理体系运行工作方法:

   ○“多方论证方法”(即“项目管理方法”)应用于所有工作,强调横向职能协调;
   ○“抓系统”+“系统抓”层层保证、定期讲评的工作方法
   ○“抓系统”由贯标工作组(品质保证部)对各职能部门进行检查和指导体系运行;
   ○“系统抓”各职能部门围绕本系统工作对各分部门、车间进行检查和指导体系运行;
   ○定期进行贯标工作例会,进行如下工作:
   ¨  讲评体系运行状况、
   ¨   采取纠正措施、
   ¨   管理流程协调、
   ¨   难点问题攻关、
   ¨   履行考核激励手段、
   ¨   下步工作安排等。

 一、品质保证部

  A、质量体系文件控制
  1. 体系文件的总控清单;外来技术文件的总控清单。
  2.  体系文件的保管和责任
  3.  体系文件和资料的标识(图号/编号、更改、受控、存档责任件)
  4.  体系复制/分发/回收和借阅规定
  5.  体系文件的更改(更改权限、更改标识、相关文件的同步更改、版本状态一览表)
  6.  生产现场体系文件的使用和管理
  7.  体系文件的存档管理
  8.  贮存条件(防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃)
  9.  电子文件的管理
  10. 存档范围/存档期限的规定(一览表)
  11. 存档及借阅规定
  12. 企业内部文件和顾客文件保密规定
  13. 无效文件的处理
  14. 体系文件有效性定期检查

  B、质量记录控制
  1. 质量记录总控清单
  2.  记录表单清样
  3.  记录要求(标识、正确、完整、清晰、日期、签名、审核)
  4. 存档责任(涉及产品安全性的在产品更新换代后保存15年)
  5.  贮存条件(防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃)
  6.  电子文件的管理规定
  7.  存档范围/存档期限的规定(一览表)
  8.  借阅规定
  9.  失效记录的处理

  C1、质量管理体系审核
  1.  一、二方ISO/TS16949审核员的资格
  2. 内审年度计划和审核实施计划
  3.  按部门审核检查表
  4.  审核实施(审核记录表、首末次会议记录等)
  5.  ISO/TS16949体系审核报告
  6.  不符合项纠正措施计划
  7.  纠正措施效果的验证

  C2、产品审核
  1. 产品审核年度分月计划(覆盖所有产品)
  2.  产品审核缺陷分级指导书
  3.  产品审核报告
  4.  产品审核QKZ趋势分析
  5.  导出纠正和预防措施

  D、持续改进过程(领导推动、全员参与)
  1.   制定年度优先持续改进计划(注意与纠正措施的区别)
   ¨  顾客关心的项目(质量、成本、交付)
   ¨  特殊产品、过程特性
  2.  成立项目小组采用相应统计技术实施KVP项目
  3.  有形、无形效果验证
  4.  开展群众性改进活动(体现全员参与)
   □ 品质保证部负责“QCC”
   □ 党委工作部负责“合理化建议和技术改进”
   □ 综合管理部负责“六改善活动”
   □ 产品开发部负责“零缺陷工程”
  5. 最高管理层要亲自组织,必须营造持续改进的工作氛围。

  E、纠正和预防措施
  1. 规定解

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